中心各实体:
为全面掌握当前预算执行进度,分析执行过程中存在的问题,研究制定针对性推进措施,确保年度预算目标顺利完成,经中心研究决定,准备召开预算执行进度推进会。为保障会议高效召开,需各部门提前梳理本部门预算执行情况,现将有关事项通知如下:
一、提交材料内容
各部门需围绕本部门当前预算执行工作,重点包含以下内容:预算现执行情况:明确截至当前本部门各项预算科目(如人员经费、保障经费、项目经费等)的累计执行金额、预算总金额及执行进度(执行金额 / 预算总金额 ×100%),需分科目清晰列明数据,确保准确反映当前预算执行整体态势。预算执行增减情况:对比既定预算计划,详细说明本部门在预算执行中出现的金额调增或调减情况。如①调减情况:水、电费调减/绿化、保洁面积调减/人员调减……(如:小北院/校园外环境小修等等)……②调增情况:电费增加(电梯2部/中央空调/教学仪器设备),保洁面积(如体育馆/师生活动中心等)……③经营网点增加了什么(增加多少)/减少了什么(减少多少)…
二、材料提交要求
填写附件内容逻辑清晰、有理有据、表述简洁,实事求是。
提交方式:请各部门将情况说明发送至办公室高璐。
提交时间:请于下周二下班 17:00 前完成提交,汇总后分析研判后召开预算执行进度推进会。
附:
预算执行情况统计表
后勤服务中心
2025年9月11日